| Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P06.24.015 | 24/06/2026 | 1302202601PE | 28426SAS | Secretaria de Assistencia Social | MATERIAL DE CONSUMO | 4.136,50 | P05.13.004 |
| P06.26.003 | 26/06/2026 | 1302202601PE | 28426SEAGR | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,40 | P05.27.002 |
| P06.26.004 | 26/06/2026 | 1302202601PE | 28426PROC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 869,40 | P05.25.003 |
| P07.20.015 | 20/07/2026 | 1302202601PE | 28426SPM | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 159,00 | P05.28.004 |
| P07.20.016 | 20/07/2026 | 1302202601PE | 28426SEJ | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 80,00 | P06.08.009 |
| P07.20.017 | 20/07/2026 | 1302202601PE | 28426SEJ | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 880,90 | P06.08.009 |
| P07.20.018 | 20/07/2026 | 1302202601PE | 28426SEADM | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MATERIAL DE CONSUMO | 589,00 | P06.08.007 |
| P07.21.003 | 21/07/2026 | 1302202601PE | 28426SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 3.520,20 | P05.19.012 |
| P07.21.004 | 21/07/2026 | 1302202601PE | 28426SMS | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 13.221,80 | P05.19.011 |